jzzjzzjzz亚洲成熟少妇,jzzjzzjzz亚洲成熟少妇美女|jzzjzzjzz亚洲熟女少妇_jzzjzzjzz亚洲熟女少妇18

東港市交通運輸事業(yè)發(fā)展服務中心2025年預算公開
發(fā)布日期:2025-01-23


第一部分   東港市交通運輸事業(yè)發(fā)展服務中心概況

一、 主要職責

二、 部門預算單位構成

第二部分  2025年東港市交通運輸事業(yè)發(fā)展服務中心部門預算批復表

一、 收支預算總表

二、 收入預算總表

三、 支出預算總表

四、 財政撥款收支預算總表

五、 一般公共預算支出表

六、 一般公共預算基本支出表(經(jīng)濟分類科目)

七、 財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表

八、 政府性基金預算支出表

九、 項目支出預算表

十、 支出功能分類預算表

十一、 支出經(jīng)濟分類預算表(政府預算)

十二、 支出經(jīng)濟分類預算表(部門預算)

十三、 債務支出預算表

十四、 政府采購支出預算表

十五、 政府購買服務支出預算表

十六、 部門(單位)整體績效目標表

十七、 部門預算項目(政策)績效目標表

十八、 部門管理專項資金預算表

第三部分 2025年東港市交通運輸事業(yè)發(fā)展服務中心部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 國有資產(chǎn)占用情況說明

第六部分  重點項目預算績效情況說明


第一部分  東港市交通運輸事業(yè)發(fā)展服務中心概況

一、主要職責

(一)貫徹落實黨中央、國務院、各級黨委政府和交通行業(yè)主管部門有關交通運輸事業(yè)發(fā)展、安全生產(chǎn)和應急管理的方針政策;建立相關工作責任機制及安全生產(chǎn)和應急管理體系,參與制定并實施交通運輸工作及安全生產(chǎn)和應急管理工作規(guī)章制度;參與生產(chǎn)安全事故的調查處理,妥善處置各類突發(fā)事件。

(二)受委托承擔東港地區(qū)干線公路建設、養(yǎng)護管理及數(shù)據(jù)信息采集工作;承擔干線公路安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,組織指導公路突發(fā)事件應急處置工作。

(三)負責為東港地區(qū)農(nóng)村公路建設及行業(yè)指導、監(jiān)督、檢查提供服務工作;參與農(nóng)村公路安全生產(chǎn)管理,配合有關行政部門處置公路突發(fā)事件;承擔農(nóng)村公路路網(wǎng)運行監(jiān)管和信息化工作;協(xié)助承擔農(nóng)村公路交通戰(zhàn)備工作。

(四)負責為東港地區(qū)的快遞、集郵、郵政用品用具等郵政市場監(jiān)管提供服務;協(xié)助監(jiān)督本地區(qū)郵政普遍服務和機要通信等特殊服務的實施工作;負責開展本地區(qū)郵政業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管服務等工作。

(五)承擔上級交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

我單位為二級預算單位,在2025年度部門預算編報范圍內(nèi)。

 

第二部分2025年東港市交通運輸事業(yè)發(fā)展服務中心部門預算批復表

 

一、收支預算總表

詳見附表

二、收入預算總表

詳見附表

三、支出預算總表

詳見附表

四、財政撥款收支預算總表

詳見附表

五、一般公共預算支出表

詳見附表

六、一般公共預算基本支出表(經(jīng)濟分類科目)

詳見附表

七、財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表

詳見附表

八、政府性基金預算支出表

詳見附表

九、項目支出預算表

詳見附表

十、支出功能分類預算表

詳見附表

十一、支出經(jīng)濟分類預算表(政府預算)

詳見附表

十二、支出經(jīng)濟分類預算表(部門預算)

詳見附表

十三、債務支出預算表

詳見附表

十四、政府采購支出預算表

詳見附表

十五、政府購買服務支出預算表

詳見附表

十六、部門(單位)整體績效目標表

詳見附表

十七、部門預算項目(政策)績效目標表

詳見附表

十八、部門管理專項資金預算表

詳見附表

 

第三部分  2025年東港市交通運輸事業(yè)發(fā)展服務中心部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況

2025年東港市交通運輸事業(yè)發(fā)展服務中心收入包括:財政撥款收入,支出包括:交通運輸支出、住房保障支出和社會保障和就業(yè)支出等。東港市交通運輸事業(yè)發(fā)展服務中心2025年收支總預算250.93萬元。

二、預算收支增減變化情況說明

2025年預算收支總數(shù)250.93萬元,較上年減少18.59萬元,其主要為離休人員去世離休人員減少1人。

三、“三公”經(jīng)費預算情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)11.1萬元,其中:公務接待費0.7萬元、公務用車購置及運行費10.4萬元(公務用車運行費10.4萬元)。

四、“三公”經(jīng)費增減變化原因說明

2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)11.1萬元,其中:公務接待費0.7萬元、公務用車購置及運行費10.4萬元(公務用車運行費10.4萬元)。比較上年公務接待增長0.05萬元。

五、機關運行經(jīng)費安排使用情況說明

2025全年機關運行經(jīng)費為25.12萬元,較上年增加0.58萬元,主要為工會經(jīng)費增長,工會經(jīng)費有所增加。

六、政府采購安排情況說明

2025年由于各工程項目待定,因此暫未做財政采購安排。

 

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

5.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

6.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

7.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

8.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項):反映其他公路水路運輸方面的支出。

 

第五部分 國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門共有車輛4輛,其中:其他用車4輛,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

第六部分  重點項目預算績效情況說明

2025年由于各工程項目待定,因此暫未做預算績效安排。

東港市交通運輸事業(yè)發(fā)展服務中心預算批復表


打印本頁 關閉窗口
信息來源:東港市交通運輸局